Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1356775
Číslo faktúry: DFA/0237
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec ŽAŠKOV
Dodávateľ: LINDSTROM
Adresa: Null
IČO:
Predmet: prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 16,03
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.10.2013
Dátum splatnosti: 23.10.2013
Dátum úhrady: 25.10.2013
Súbor:
Zverejnené: 28.10.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov