Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 22511465
Číslo faktúry: DFA/0238
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec ŽAŠKOV
Dodávateľ: Pyro Komplex s.r.o.
Adresa: Null
IČO:
Predmet: nákup -OHZ
Fakturovaná suma s DPH: 802,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.12.2012
Dátum splatnosti: 25.12.2012
Dátum úhrady: 14.12.2012
Súbor: DFA_0238
Zverejnené: 27.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov