Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 02:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 167058
Číslo faktúry: DFA 0075
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec ŽAŠKOV
Dodávateľ: LINDSTROM
Adresa: Null
IČO:
Predmet: servis, prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 15,07
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 25.03.2012
Dátum splatnosti: 12.04.2012
Dátum úhrady: 05.04.2012
Súbor: DFA0075
Zverejnené: 24.07.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov