Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7780912033 |
Číslo faktúry: | DFA/0012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2016 |
Dátum úhrady: | 21.01.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.01.2016 |